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避免部门之间发生冲突或出现无人管理的阶

更新时间:2019-06-04 03:58

  

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  制药企业文件目录的编排形式,可以从文件不同的类型上进行基本文件的编排,也可以从GMP基本要素上进行系列编排;有的制药企业按SMP和SOP目录编排,有的制药企业按不同的部门和工序进行编排,形式可以是多种多样的,因为GMP没有明确规定,也没有强求文件目录的格式。GMP强调的是GMP文件的适用性和科学性。文件总目录的编制是纲,纲举才能目张。其适用性是为质量体系要素和GMP所要求,其科学性是按一定的规律,如编码规则等进行的。但是在GMP文件总目录的划分上要注意以下几点问题:

  其二,检查人员在检查过程的分工负责上,也是按GMP各章节的内容来划分的。

  其三,GMP认证申报材料中要求企业提供的文件目录也是按GMP规范的章节来划分的。

  为更好适应实际的生产与质量管理,可在按GMP章节划分基础上将12类的每一类再划分成:管理规程(SMP)、操作规程(SOP)、记录凭证、质量标准等不同类型的文件。

  GMP认证检查项目计有225条,无论企业对GMP文件目录如何分类,但都要涉及检查项目的225条内容,同时还要适用于本企业的生产与质量管理。见下表

  一、机构与人员 管理规程 应包括: 1.人员的管理 2.人员培训 3.人员健康 4.岗位职责等内容。

  二、厂房与设施 管理规程 应包括: 1.厂房2. 动力设施(水、电、汽、冷) 3. 动物房等内容。

  操作规程 应包括: 1.锅炉供汽系统 2.电力设施 3.空调净化系统及相关设备 4. 工艺用水系统及相关设备5.厂房设施等内容。每个系统、设备应包括操作、维护保养、清洁等内容。

  记录 应包括:1. 厂房管理 2. 空调净化系统 3.工艺用水系统等方面。

  三、设备 管理规程 应包括:1.设备的管理 2. 设备购买、验收、安装、调试 3. 设备使用4. 设备处理 5. 压力容器 6. 计量 7. 状态标识等内容。

  四、物料 管理规程 应包括:1.编码 2.物料(中药材、西药原辅料、包装材料、标签、说明书、毒品、细贵药材、易燃易爆危险品)的购入、验收、储存、发放、退库 3.成品的入库、储存、发放 4. 仓库(仓库的分类、仓库内区域的划分、色标、仓库内环境的要求、特殊库的管理)等内容。

  五、卫生 管理规程 应包括:1.卫生工作 2.厂区环境 3.一般区(环境、人员、工艺)4.洁净区(环境、人员、工艺) 5.特殊情况清洁 7. 工作服 8. 消毒剂等内容。

  操作规程 应包括:1.一般区清洁 2.洁净区清洁 3.洁净区地漏清洁 4.洁净区人员进入 5.洁净区物料进入 6.手部洗消 7.工作服洗消 8.洁净容器清洁 9.洁净区辅助用品等内容。

  验证文件 应包括:1. 设备性能的验证(①HAVC系统的验证(空气灭菌效果) ②工艺用水系统的验证 ③生产线主要设备的验证 ④灭菌系统验证 ⑤药液滤过及灌封系统验证)2. 产品工艺的验证 3. 清洁的验证(①清洁剂清洁效果的验证 ②手部洗消效果的验证 ③工艺用水系统 ④生产线主要设备清洁验证)等内容。

  七、文件 管理规程 应包括:1. 文件的管理2. 文件的编码 3. 文件编写模式 4. 档案等内容。

  八、生产 管理规程 应包括:1.生产全过程 2.批号3.批记录 4.车间物料 5.工艺用水 6.物料平衡 7.清场 8.状态标记 9.滤芯 10.模具 11.中间站 12.偏差处理 13.洁净区空气消毒

  记录 应包括:1.批记录2.中间站3.模具 4. 洁净区空气消毒等方面。

  九、质量 QA管理规程 应包括:1.取样(原辅料、包装材料、工艺用水、中间产品、成品)2.审核(物料、批、标签说明书内容、主要物料供应商)3.成品放行 4.质量事故报告 5.三级质量分析会 6.不合格品 7.质量档案 8.稳定性考察等内容。

  QC管理规程 应包括:1.检验 2.试剂(对照品、标准品、滴定液、试剂、试液、指示剂、贮备液、毒品、检定菌、培养基)3.区域(实验室、微生物检定室、动物室)等方面。

  监控规程 应包括:1. 生产监控点 2.洁净级别 3.卫生 4.库房 5.检验等方面。

  质量标准 应包括:1.原辅料 2.包装材料 3.工艺用水 4.中间产品 5.成品各方面。

  操作规程 应包括:1.全项检验操作(原辅料、包装材料、工艺用水、中间产品、成品) 2.单相检验操作(理化、菌检、无菌)3.配制(滴定液、培养基)4.洁净区环境检测等方面。

  记录 应包括:1.取样2.审核 3.成品放行单 4. 检验 5. 试剂 6.温湿度记录 7.监控记录等方面。伯爵娱乐官方网站

  十、产品销售与回收 管理规程 应包括:1. 产品销售 2. 产品的退货及回收(一般、紧急)等内容。

  十一、投诉与不良反应 管理规程 应包括:1.用户投诉及A、B、C类用户投诉处理 2.用户访问3. 报告 (不良反映、向药品监督管理局)等内容。

  记录 应包括:1. 用户投诉记录 2. 用户访问记录 3. 不良反映记录等方面。

  原则上,制药企业的基本文件总目录是按照文件的类别顺序编排的,但也不排除按其他的顺序编排,如编码规则。但按不同类别的顺序编排可视为编排顺序要点。(见附表)

   厂房、设施和设备的使用、维护、保养、检修等的各项制度和记录;

   物料验收、生产操作、检验、发放、成品销售和用户投诉等的制度和记录;

   不合格品管理、物料退库和报废、紧急情况处理等制度和记录;

  1.4 药品生产企业应建立文件的起草、修订、审查、批准、撤消、印制及保管的管理制度。

  

  2.6 几个部门分阶段管理一件事物时,建议几个部门协同写成一个文件。避免部门之间发生冲突或出现无人管理的阶

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